投资人关系 / 公司治理

Investor Relations

内部稽核

稽核组织

本公司稽核室隶属董事会,稽核主管除于董事会会议前与董事举行座谈会外,并列席董事会作稽核业务报告。

组织目的

内部稽核之目的,在于检查、评估内部控制制度、风险管理与治理流程之缺失及衡量营运的效果与效率,并协助董事会及管理阶层达成 健全经营之目标。

组织职掌

  • 集团稽核组织架构及人力编制之规划。
  • 集团稽核作业办法规章之制定。
  • 集团年度稽核计画之拟定、执行与改善追踪。
  • 依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」规定定期申报之资讯:

每年 1月申报「内部稽核人员名册」。

每年 2月申报「上年度之年度稽核计画执行情形」。

每年 3月申报「内部控制制度声明书」。

每年 5月申报「上年度内部稽核所见内部控制缺失及异常事项改善情形」。

每年12月申报「次年度年度稽核计画」。

  • 集团稽核人员专业能力之培训与提升。
  • 其他上级主管交办专案之查核。

投资人关系处理窗口

公司发言人

吴志轩

电话 (07)787-9007 转 1251

办理股票过户机构

统一综合证券股份有限公司

台北市松山区东兴路8号B1楼
电话 (07)123-4567 转 123
https://www.pscnet.com.tw

滚动至顶部